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  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione contratti</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2020-01-21</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-21</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.BQF52108 del 05/09/2019 - Canone (rif. Interno FLL 6V874000) dal 2019-09-25 al 2019-12-24 - seconda rata per acquisto centralino telefonico + Videosorveglianza.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13455940158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BNP PARIBAS LEASE GROUP SA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13455940158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BNP PARIBAS LEASE GROUP SA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1091.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1091.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z002A0C524</cig>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00084 del 08/10/2019 - Riparazione Cassa Amplificata RCF</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.T.H.S. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04031030879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.H.S. snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.366/PA del 18/06/2019 - RINNOVO EI-CENTER ACADEMY - n. 15 EICARD EIPASS UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 19_19 del 29/10/2019 - Materiale di cancelleria per alunni Laboratorio di Artistica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LO SCAFFALE DI RACITI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01168560876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCAFFALE DI RACITI GIORGIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>33.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z032A60240</cig>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 11/19 del 29/10/2019 - Erogazione esame Cambridge Assessment Young Learners - livello Movers, livello Flyers. PON_FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385 Titolo: RAFFORZARE LE COMPETENZE DI BASE - Modulo 3 Learning to comminicate.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03807530872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIVALENTE VALDISAVOIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03807530872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIVALENTE VALDISAVOIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1890.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.024-029749 del 17/11/2019  - Acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>264.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.190587 del 27/05/2019 - Acquisto prodotti per laboratorio di chimica (PON)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Perlabo s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03479250874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Perlabo s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A27BF792</cig>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.61/FE del 15/04/2019 - Materiale igienico-sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01765260854</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01765260854</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1372.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1372.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A2859587</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 2/19 del 11/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03769040878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHUTTLE SERVICE DI BOSCO MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03769040878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHUTTLE SERVICE DI BOSCO MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B2680A76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1 E /19 del 09/02/2019 - Visite mediche</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05040750878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT E DEL BENESSERE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05040750878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT E DEL BENESSERE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1340.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C2A497F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20194E29520 del 29/10/2019 - Cancelleria, carta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>748.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>748.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z122B29059</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.700079 del 12/12/2019 -STAGE LINGUISTICO-SALISBURY PARTENZA 23/05/2020 - ACCONTO PER BIGLIETTI AEREO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03606290488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMAVERA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03606290488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMAVERA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1627C5407</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43/2019 del 15/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELIOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05049800872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1059.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1059.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1888/PA del 10/01/2019  -Rinnovo contratto anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1610.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20194E07112 del 08/03/2019 - Registri firma ata; registro diplomi.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>177.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.675/PA del 10/12/2019 - n.30 EICARD EIPASS BASIC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A28E05E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6 p.a. del 06/08/2019 - Acquisto PEN DRIVE e INTELLIGENT GAME per Moduli PON: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385; Modulo 2 Il mondo solidi: noti ma misteriosi; Modulo 7 L’italiano: un gioco da ragazzi.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03592990877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Cartoleria Castelli Alfio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03592990877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Cartoleria Castelli Alfio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1E273EA22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 58/19 del 05/03/2019 - acquisto biglietti per Promessi Sposi gg 7 marzo 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05276680872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POETICA EVENTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05276680872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POETICA EVENTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z21274D05F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.122/PA del 22/02/2019 - Acquisto 10 ei-card</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z212761CC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Quote Esami Trinity per 18 candidati GESE 4 GRADE - Centro Esami n.47553 per sessione Maggio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>GB680767793</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>GB680767793</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1242.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1242.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z212B61C62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8719357211 del 20/12/2019 - Spese Postali Mese di Novembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z282A9C442</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.024-029509 del 14/11/2019  - Acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>236.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2F252F2EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.232/PA del 02/04/2019 - Rinnovo supervisore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.96</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2F28E05AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02/PA/2019 del 13/07/2019 - Pagamento ore Formazione per modellazione CAD con stampante 3D</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05670500874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D STORE CATANIA DI SMEDILE SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05670500874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D STORE CATANIA DI SMEDILE SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332A31753</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.592 del 21/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05458100871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULVIRENTI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05458100871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULVIRENTI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>238.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>238.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332AB4D73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/504 del 22/11/2019 - Saldo fattura per noleggio n.1 PULLMAN IL 22.11.19 PER GURNE-TAORMINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B27713F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12/PA del 14/03/2019 - Visita guidata Catania  (Impressionismo) gg 7 marzo 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05311190879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05311190879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 163/19 del 18/03/2019 - Acquisto biglietti teatro gg 20 marzo 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05276680872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POETICA EVENTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05276680872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POETICA EVENTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>312.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z402604C83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.49-IT del 08/02/2019  - Acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00183090877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO S.P.A. - EURONICS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00183090877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO S.P.A. - EURONICS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>701.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>701.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.52/2019 del 17/05/2019 - Acquisto materiale per riparazione Hardware Scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05519050875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05519050875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>632.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>632.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z462868830</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.42/F del 28/05/2019 - Accessori per strumenti musicali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06511520824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSICA E ARTE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06511520824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSICA E ARTE SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>402.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>402.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z482761F6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8719060031 del 26/02/2019 - Spese postali mese di gennaio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4927BE737</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/186 del 04/04/2019 -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z492868BF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.167/P del 16/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03920880873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03920880873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z492A63288</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.024-028774 del 06/11/2019 - Tende per Aula Musicale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A2A5BC2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/436 del 29/10/2019 - PON/FSE"10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385 - Modulo 6 "Sulle Orme di Martoglio"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B273E984</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/93 del 27/02/2019 - Noleggio pullman per visita guidata Museo dello Sbarco Ct gg 27 febbraio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B274FA16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/134 del 08/03/2019 - Noleggio pullman per Catania Teatro gg 7 marzo 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>269.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D2819A40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1PA del 18/05/2019 - CORSO DI FORMAZIONE BLS-D ESEGUITO IN DATA 07/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KETOM LIFE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05361390874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KETOM LIFE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4E2B0F11D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/573 del 18/12/2019 - UN MINIBUS PER CATANIA IL 18.12.19</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8719010718 del 24/01/2019  - Spese postali novembre 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 6_19 del 10/04/2019 - Acquisto materiale per piccola manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03836030878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CAMPISI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03836030878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CAMPISI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2 del 22/10/2019 - POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE - Alunni e Genitori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04740910874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIORE ASSICURAZIONI DI MAGGIORE SALVATORE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04740910874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIORE ASSICURAZIONI DI MAGGIORE SALVATORE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2675.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2675.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20194E01750 del 21/01/2019 - Canoe segreteria digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z562796B74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20/PA del 22/03/2019  - Acquisto biglietti per mostra impressionisti gg 20 marzo 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05311190879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05311190879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z582AD2343</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8719340145 del 25/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.774/PA del 23/12/2019 - Rinnovo PORTALE SCUOLA dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6026415FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1911/P del 28/02/2019 - Acquisto tavolo ripiegabile</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOCART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOCART S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622A0FCF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contributo Volontario a seguito protocollo d'intesa, reg. contratti n. 8 prot. 2493 del 03/10/2018, per l'A.S. 2018/2019 con la Misericordia per l'assistenza ed il servizio di trasporto degli alunni disabili durante le escursioni di un giorno nel ter</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80025370877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fraternita' Misericordia di Belpasso</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80025370877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fraternita' Misericordia di Belpasso</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z632897638</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8719168516 del 24/05/2019 - Spese Postali Conti di Credito Mese di Aprile 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z662A7927E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.542/PA del 04/11/2019 - Rinnovo iscrizione formatore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z672AB5C72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.130/PA del 22/11/2019 -  Saldo fattura per ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA GURNE E TAORMINA IN DATA 22.11.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05311190879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05311190879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z672B0DA70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 16_19 del 10/12/2019 - Materiale per piccola manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03836030878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CAMPISI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03836030878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CAMPISI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/501 del 19/11/2019 - Noleggio n.2 Pullman per il 18.11.19 per LICODIA EUBEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6F2ACF96B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Versamento quota iscrizione olimpiadi della lingua italiana 13° edizione a.s. 2019-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91049600702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>olimpiadi della lingua italiana c/o Istituto Superiore Larino</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91049600702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>olimpiadi della lingua italiana c/o Istituto Superiore Larino</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z702AAB63B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.590 del 21/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05458100871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULVIRENTI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05458100871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULVIRENTI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>284.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>284.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z772ACE6FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/564 del 04/12/2019 - NOLEGGIO PER PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385-RAF.LE COMPETENZE DI BASE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792AB5B6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.129/PA del 22/11/2019 - saldo fattura per ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA GURNE E TAORMINA IN DATA 21.11.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05311190879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05311190879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>364.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z85270D13E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/85 del 16/02/2019 - Noleggio pullman per visita guidata Museo dello Sbarco gg 12 febbraio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8527C7EB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8719090917 del 27/03/2019  - Spese postali mese di febbraio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23.34</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z86278C7E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.174/PA del 13/03/2019 Acquisto ei-card</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B29B407E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.116/FE del 13/09/2019 - Acquisto di materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01765260854</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01765260854</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1002.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1002.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2875140</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8281350972 del 30/05/2019 - Acquisto prodotti chimici per PON - Modulo 1 Chimica Pratica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sigma-Aldrich S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sigma-Aldrich S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z902727CC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/45 del 23/04/2019  - 2° ACCONTO VENETO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04806080877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04806080877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14501.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14501.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902727CCO</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/9 del 18/02/2019 - Viaggio d'istruzione Veneto - 1° acconto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04806080877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04806080877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15575.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902748852</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.138 del 12/07/2019 per acquisto programma carriera lex</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/30 del 26/03/2019  - Primo acconto viaggio Palermo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872210879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI ROSARIA MIRABELLA PROGETTO SAMIR</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872210879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI ROSARIA MIRABELLA PROGETTO SAMIR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13167.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13167.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/258 del 24/05/2019 -  NOLEGGIO PULLMAN IL 23.05.19 PER LICODIA EUBEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.97 del 25/03/2019 - Acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05458100871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULVIRENTI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05458100871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULVIRENTI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1A del 11/04/2019 per Viaggio a Roma nei giorni 1, 2 e 3 Giugno - Festa della Repubblica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04031490875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.&amp; G.DI RAFFAELE D'ORO &amp; C.S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04031490875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.&amp; G.DI RAFFAELE D'ORO &amp; C.S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2936.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2936.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D29E995F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8719293227 del 25/09/2019 - Spese Postali di Agosto 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA02839303</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2019/0000236/05 del 30/04/2019 - 2° ACCONTO STAGE BRIGHTON</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01753050507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAINETTO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01753050507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAINETTO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24189.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA22806D9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2 del 29/04/2019 - SERVIZIO FOTOGRAFICO A.S 2018/19</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02946870876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RITA MARLETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02946870876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RITA MARLETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1431.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1431.15</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA2284D911</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.133-IT del 09/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00183090877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO S.P.A. - EURONICS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00183090877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO S.P.A. - EURONICS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA2A3F0B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.28/15 del 06/11/2019 - Accessori per l'attività sportiva</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04662830878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZACCA' SPORT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04662830878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZACCA' SPORT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>434.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>434.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD279BACA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.53/2019 del 17/05/2019 - Cancelleria (TONER)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05519050875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05519050875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB229A5001</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8719271509 del 29/08/2019 - Estratto conto spese postali Luglio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB32A5D48B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/494 del 16/11/2019  - Noleggio pullman per visita guidata Leonardo Da Vinci 13 novembre 20198</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB428EE3CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 7_19 del 28/06/2019 - Acquisto Libri per PNSD Azione 24</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRRSNT71L12C351J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA MONDADORI di Guarrera Saro Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRRSNT71L12C351J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA MONDADORI di Guarrera Saro Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB528B514C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/290 del 18/06/2019 -NOLEGGIO PER PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385-RAFFORZARE LE COMPETENZE - giorno 10/06/2019 per visita guidata ai Crateri Silvestri e giorno 12/06/2019 per visita guidata allo stabilimento Sibeg Coca Cola.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.609/PA del 22/11/2019 - RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE EIPASS - ASERO ALFIA CARMELA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB628DF908</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.BQE26704 del 01/07/2019 - Spese istruttoria pratica per finanziamento acquisto Impianto Telefonico e Videosorveglianza</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13455940158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BNP PARIBAS LEASE GROUP SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13455940158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BNP PARIBAS LEASE GROUP SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>685.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>685.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 3_19 del 01/04/2019  - Acquisto libri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRRSNT71L12C351J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA MONDADORI di Guarrera Saro Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRRSNT71L12C351J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA MONDADORI di Guarrera Saro Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>502.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>502.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.024-009787 del 17/04/2019 - Acquisto scaldabagno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.59</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC12839606</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/246 del 02/05/2019 - NOLEGGIO PULLMAN L'08.05.19 PER NOTO -VILLA DEL TELLARO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC4270D18E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/86 del 16/02/2019  - Noleggio pullman per visita guidata Museo dello sbarco CT  gg 14 marzo 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC62AB4CDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/503 del 22/11/2019 - Saldo fattura per noleggio n.1 PULLMAN IL 21.11.19 PER GURNE-TAORMINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC828816FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/PA/2019 del 13/06/2019 - Acquisto stampante 3D per PNSD Azione #28</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05670500874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D STORE CATANIA DI SMEDILE SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05670500874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D STORE CATANIA DI SMEDILE SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC8288EEAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.59/2019 del 03/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05519050875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05519050875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>184.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>184.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA270589D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 5_19 del 16/05/2019 - Emissione n.157 biglietti per partecipazione allo spettacolo "Viaggio per Itaca" giorno 07/02/2019, c/o il Teatro "Nino Martoglio" di Belpasso.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05512670877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo teatro Attori Nati</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05512670877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo teatro Attori Nati</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1070.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1070.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA2B15826</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00108 del 20/12/2019 - Riparazione cassa acustica per impianto teatro della Scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04031030879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.H.S. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04031030879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.H.S. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCB29153B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.78/2019 del 08/07/2019 - Toner per stampanti segreteria.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05519050875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05519050875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22A37916</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 10/19 del 17/10/2019 - n.31 Libro di testo "FUN FOR MOVERS" casa editrice CAMBRIDGE ENGLISH</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03807530872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIVALENTE VALDISAVOIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03807530872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIVALENTE VALDISAVOIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>527.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/92 del 26/02/2019 - Noleggio pullman per visita guidata Museo dello Sbarco CT gg 26 febbraio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.94/2019 del 10/09/2019 - Acquisto gruppo di continuità</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05519050875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05519050875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.69 del 22/03/2019  - acquisto biglietti Metropolitan gg 04/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10440961000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Artisfabrica Produzioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10440961000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Artisfabrica Produzioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>940.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 12_19 del 09/05/2019 - Acquisto Cancelleria per il Modulo 2 del PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-385- Codice CUP: E73J17000250007</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01168560876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCAFFALE DI RACITI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01168560876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCAFFALE DI RACITI GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8719129284 del 30/04/2019  - SPESE POSTALI MARZO 201</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20194E15488 del 22/05/2019 - Materiale per Esami</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.234/PA del 02/04/2019 - Acquisto 10 ei-card</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE22A44374</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2019/2810 del 22/10/2019 - RACCOLTA LEGGI SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE22A5D572</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/496 del 16/11/2019 - Noleggio pullman per visita guidata Leonardo da Vinci gg 15 novembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE52788072</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/25 del 13/03/2019 - Olimpiadi di Italiano spese di trasferta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04806080877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04806080877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE52A6289D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8719323846 del 25/10/2019 - Spese Postali Settembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16.62</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE52B26B18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.656 del 12/12/2019 - Acquisto trapano/tassellatore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05458100871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULVIRENTI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05458100871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULVIRENTI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE829CD405</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20194E25248 del 19/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>86.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/27 del 14/03/2019 - Acconto per viaggio Puglia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04806080877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22656.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22656.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.54/2019 del 17/05/2019 - Hardware (Cavi, hardisk, ecc...)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05519050875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/495 del 16/11/2019 - Noleggio pullman per visita guidata Leonardo da Vinci gg 14 novembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8719209453 del 28/06/2019 - Spese Postali Mese di Maggio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF2287507B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/257 del 24/05/2019- NOLEGGIO MINIBUS IL 23.05.19 PER PALERMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF229CD4C1</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20194E26831 del 01/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF329E9A00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 12_19 del 27/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03836030878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CAMPISI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03836030878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CAMPISI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>101.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>101.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF32A8650F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.024-028944 del 08/11/2019 - Materiale per manutenzione ordinaria immobile</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>217.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>217.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF72A34A31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.368/P del 17/10/2019 - Copie prodotte su TOSHIBA E-St. 256 al 08/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03920880873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03920880873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF72AAB170</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/502 del 22/11/2019 - Saldo fattura per n.2 PULLMANS IL 20.11.19 PER LICODIA EUBEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z472609017</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.024-035379 del 04/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D2477398</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione Videoregistratore nel Teatro + Cablatura</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03920880873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03920880873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A0D34EF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO SPESE BANCARIE TRIMESTRALI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI CASSA DEL 18/03/2014 PROT. 504/C14</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09722490969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banco BPM S.p.A. di Belpasso</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09722490969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banco BPM S.p.A. di Belpasso</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03700430238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7223.80</importoSommeLiquidate>
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