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    <titolo>Pubblicazione legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione contratti</abstract>
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    <entePubblicatore>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 2015E39664 DEL 05/11/2015 - LIBRETTI DI GIUSTIFICAZIONE</oggetto>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. E12 DEL 16/06/15 - NOLEGGIO AUDIO LUCI - MANULI A. DISCO EXPRESS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 6_15 DEL 16/11/2015 - ACQUISTO LIBRI</oggetto>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.2/7 DEL 24/11/2015 - NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA CASSONE ETNA SUD</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 492 DEL 26/01/2015 - CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA -</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 11 del 04/05/2015 - Viaggio Istruzione Campania</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 63/15 DEL 28/01/2015 -</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 20/2015 DEL 16 MARZO 2015 - VISITA PALAZZO DUCALE DEL 16 04 2015</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 024-024780 DEL 23/10/2015 - ACQUISTO SOFF/ASPIR/TRITURATORE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>73.69</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento fattura n. 3/21 del 14/04/2015 - Noleggio 1 pullman</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 024-015198 DEL 29/06/2015 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILE</oggetto>
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        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatture n. 3/26 23/04/2015 - 3/32 del 06/05/2015 - Viaggio istruzione Siracusa</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03283840878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.E. s.n.c. SOCIETA' AUTOSERVIZI ETNEI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03283840878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.E. s.n.c. SOCIETA' AUTOSERVIZI ETNEI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2444.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2730.02</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1D13288C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 73/15 DEL 13/02/2015 - CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02204360875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02204360875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z211699C02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI GIOCHI MATEMATICI 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97253460824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97253460824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z26176AFB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA  N. 32/PA  DEL 09/12/2015 - INTERVENTO PER RIPARAZIONE TABLET</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBMRT60B01C351R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCASERVICE di U. Gambino &amp; C. sas</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBMRT60B01C351R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCASERVICE di U. Gambino &amp; C. sas</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2916D36D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 52/1 DEL 06/11/2015 - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CZZNNN32H13I216G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COZZUBBO ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CZZNNN32H13I216G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COZZUBBO ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>539.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>658.07</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2A135DA6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 87_15 DEL 27/02/2015 - STAGE ALL'ESTERO INGLESE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02793870540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02793870540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27550.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2E16B6F46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N°27/PA DEL 26/10/2015 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBMRT60B01C351R</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBMRT60B01C351R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCASERVICE di U. Gambino &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>351.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>428.83</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2F14CD985</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. V2/545947 e N. V2/545944 - COLLA + MATERIALE DI FACILE CONSUMO - ERREBIAN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>301.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>367.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3316D2102</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 28/PA DEL07/11/2015 - LICENZE ANTIVIRUS AVAST</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBMRT60B01C351R</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBMRT60B01C351R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCASERVICE di U. Gambino &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1006.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3413EFE8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto Viaggio d'Istruzione a Siracusa con fattura n. 6 del 22/04/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGPRP63H29A766K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGPRP63H29A766K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7670.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7670.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z44146BB7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto fattura n07 del 29/04/2015 - Viaggio Istruzione Campania</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGPRP63H29A766K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGPRP63H29A766K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3912.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3912.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4512C36FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 898 del 16/02/2015 - Acquisto materiale per alunni H -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOCART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOCART S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>77.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N°3006 DEL 06/10/2015  - ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI H</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>443.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 4/PA del 12 marzo 2015 - Acquisto lampada per Lim</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 17/pa del 19/06/2015 - Acquisto cartucce-notebook-cavo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>753.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N° 22/PA DEL 07/09/2015 - CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 3/11 DEL 23/02/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento fattura n.3/30 del 06/05/2015 - Viaggio istruzione Cilento dal 27 al 30 Aprile + parcheggi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03283840878</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3711.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.2/6 DEL 24/11/2015 - NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA RANDAZZO MANIACE BRONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2690.91</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento fattura n. 024-007302 del 03/04/2015 - Acquisto materiale facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>147.79</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>147.79</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
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      <oggetto>ACCONTO FATTURA N°21/PA DEL 07/09/2015 PER CABLAGGIO ELETTRICO AULA 2,0 (1A)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBMRT60B01C351R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCASERVICE di U. Gambino &amp; C. sas</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1647.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento fattura n. 20154E12068 del 13/04/2015 - Acquisto Bergantini</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 2/13 DEL 09/12/2015 - NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA AL MUSEO MARIONETTISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. V2/519014 del 20/03/2015 - Acquisto materiale di cancelleria -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>237.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>290.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 20154E02128 - ACQUISTO LIBRETTI DI GIUSTIFICAZIONE -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>322.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 05/130 DEL 16/11/2015 - RICARICHE SCHEDE PER FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PLANET SERVICE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03656200874</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>130.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>159.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z64174653A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA  N. 2/12 DEL 09/12/2015 - NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA  AL     MUSEO MARIONETTISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z65143DD30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.12/pa del 06/05/2015 - Acquisto materiale facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBMRT60B01C351R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCASERVICE di U. Gambino &amp; C. sas</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>368.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>448.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F171D09B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.v2/586176 del27/11/2015 - Acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>704.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>859.14</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7214C0C08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N°231 DEL 30/07/2015 - REALIZZAZIONE SITO INTERNET DELL'ISTITUTO SCOLASTICO CON AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>401.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7316A3A65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 3257 del 21/10/2015 - Acquisto libri per alunni H -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>442.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>442.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' A.S. 2015/2016 CIVILE N°800240007</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02995520877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSISERVICE DI PALERMO SALVATORE E C. -  S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02995520877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSISERVICE DI PALERMO SALVATORE E C. -  S.n.c.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z781D3D61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 22/2014 DEL 23/12/2014 - ACQUISTO MATERIALI PER MUSICA -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05057030875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSICA E' S.R.L. CR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05057030875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSICA E' S.R.L. CR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>211.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>257.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B14710E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 2/13 DEL 27/05/2015 -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>CNNLGU64B48F892I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.M.U. di Cannizzo Luigia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNNLGU64B48F892I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.M.U. di Cannizzo Luigia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-29</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA  N. FATTPA 61_15 DEL 01/12/2015 - BOLLETTINI POSTALI PER ISCRIZIONI E PER VIAGGI D'ISTRUZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFICHE ZAPPALA' s.n.c. di Zappal� Angelo e Zappal� Vito</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00870620879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE ZAPPALA' s.n.c. di Zappal� Angelo e Zappal� Vito</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>341.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 29/01/2015 - ACQUISTO CAVO DI RETE - CHIUSURA CONTRATTO ABONAMENTO DSL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VIDEOBANK S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>48.37</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 05/12 DEL 22/01/2015 - RICARICHE SCHEDE FOTOCOPIATORE -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03656200874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANET SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>247.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>301.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO SPESE POSTALI A.S.2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04960890871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE EUROPEE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>223.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>255.46</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. N. 024/027228 DEL 17/11/2015 - ACQUISTO IDROPULITR.-SCALD.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>175.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>214.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO QUOTE ESAMI TRINITY PER N.11 ALUNNI GRADE 2, N. 25 GRADE, N. 4 GRADE 4 E N. 1 GRADE 5</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <identificativoFiscaleEstero>GB68076779</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>GB68076779</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1961.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1961.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 780 DEL 12 MARZO 2015 - ACQUISTO LIBRI PER DISABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. DDT 024-023199 - Acquisto materiale per piccola manutenzione edificio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>106.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 20154G00459 DEL 20/02/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.20154E18521 -  Materiale per esami di Stato 14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>151.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9816AC0E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N, 2/4 DEL 05/11/2015 - NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA ZONA INDUSTRIALE COCA COLA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n°17/15 del 10/12/2015 - Acquisto materiale di facile consumo per piccola manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA CAMPISI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03836030878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CAMPISI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>113.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>138.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E1458F36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. V2/537943 - FOTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>49.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 04/C DEL 18/03/2015 - ISCRIZIONI ESAMI DELF A1 SESSIONE MAGGIO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ALLIANCE FRANCAISE (A.C.I.F.)</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03075530877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLIANCE FRANCAISE (A.C.I.F.)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 655 DEL 26/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 05/10 DEL 22/01/2015 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>PLANET SERVICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03656200874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANET SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>128.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB5130121E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 1/PA del  20/02/2015 - Acquisto stampante brother HL-2360DN e toner -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GMBMRT60B01C351R</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBMRT60B01C351R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCASERVICE di U. Gambino &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>585.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB51613297</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N°23/PA DEL 16/09/2015 - SPOSTAMENTO SENSORE ALLARME PRESSO AULA 2,0</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBMRT60B01C351R</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBMRT60B01C351R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCASERVICE di U. Gambino &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>342.30</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB71591D5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N°20154E26053 DEL 03/08/2015 - ACQUISTO REGISTRI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.33</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB81300824</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 09/1 DEL 10 MARZO 2015 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CZZNNN32H13I216G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COZZUBBO ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CZZNNN32H13I216G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COZZUBBO ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>784.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>957.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB916FD028</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.1 DEL 04/11/2015 - EICARD EIPASS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB131C12E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 2/PA del 20/02/2015 - Acquisto asciugamani elettrici e toner -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GMBMRT60B01C351R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCASERVICE di U. Gambino &amp; C. sas</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBMRT60B01C351R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCASERVICE di U. Gambino &amp; C. sas</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>488.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>595.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N°11/PA DEL 21/10/2015 - ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03836030878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CAMPISI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03836030878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CAMPISI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>133.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI SCUOLA A.S.2015/2016 - N° POLIZZA 800240004/5</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02995520877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSISERVICE DI PALERMO SALVATORE E C. -  S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02995520877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSISERVICE DI PALERMO SALVATORE E C. -  S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2205.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA10C9C87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento iva su mandato imponibile n. 76 del 12/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.51</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCD14AB3E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.20154E18773</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI - PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>496.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>606.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70CD4A35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 0002 DEL 23/02/2015-Acquisto libri per sussidi didattici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRRSNT71L12C351J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA MONDADORI di Guarrera Saro Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRRSNT71L12C351J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA MONDADORI di Guarrera Saro Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDD1441CE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.3/45 del 26/05/15 -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03283840878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.E. s.n.c. SOCIETA' AUTOSERVIZI ETNEI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03283840878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.E. s.n.c. SOCIETA' AUTOSERVIZI ETNEI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>957.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDD16357A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 26/PA del 25/09/2015 - Rinnovo licenze antivirus Avast</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBMRT60B01C351R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCASERVICE di U. Gambino &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBMRT60B01C351R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCASERVICE di U. Gambino &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>201.30</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDE1483E1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 41PA del 14/05/2015 - Visita guidata Grotte di Pertosa</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04859910871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>lusa word viaggi s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04859910871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>lusa word viaggi s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>696.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>696.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE6135790A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto pagamento fattura n.1 del 06/03/2015 - viaggio d'istruzione in veneto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGPRP63H29A766K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGPRP63H29A766K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE913C4242</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.3/20 del 02/04/2015 - Noleggio 1 pullman</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03283840878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.E. s.n.c. SOCIETA' AUTOSERVIZI ETNEI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03283840878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.E. s.n.c. SOCIETA' AUTOSERVIZI ETNEI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF31482E36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 05/72 del 11/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03656200874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANET SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03656200874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANET SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF4164424C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.2/1 del 22/10/2015 - noleggio pullman per visite guidate</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208020874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SAE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>909.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA177A902</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n°E24 del 10/12/2015 - fornitura servizi tecnici di montaggio e smontaggio in occasione dello spettacolo natalizio del 18/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DISCO EXPRESS di Nino Manuli</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04353640875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISCO EXPRESS di Nino Manuli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO FATTURA N. 754 DEL 12/05/2014 PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE RELATIVE AL PROGETTO PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR 2007/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03920880873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03920880873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57872.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>57350.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A0D34EF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO SPESE BANCARIE TRIMESTRALI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI CASSA DEL 18/03/2014 PROT. 504/C14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03700430238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03700430238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2632.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2632.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F123B716</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICITA' - E-1-FESR-2014-1526</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSNMRA63A46C351N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGIPRINT di Di Santo Maria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Entrate</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSNMRA63A46C351N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGIPRINT di Di Santo Maria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>175.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>214.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z900162A8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE N°30088869-001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1491.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1491.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA9121F8B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura  n. 3/23 del 13/12/2014 - Noleggio pullman</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03283840878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.E. s.n.c. SOCIETA' AUTOSERVIZI ETNEI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03283840878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.E. s.n.c. SOCIETA' AUTOSERVIZI ETNEI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>147.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC10D59B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N  024-020101 DEL 16/09/2014 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>137.01</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCF11FDEE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBMRT60B01C351R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCASERVICE di U. Gambino &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBMRT60B01C351R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCASERVICE di U. Gambino &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11573.78</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD612620E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014000873</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "NINO MARTOGLIO" - BELPASSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI - E-1-FESR-2014-1526</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBMRT60B01C351R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCASERVICE di U. Gambino &amp; C. sas</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBMRT60B01C351R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCASERVICE di U. Gambino &amp; C. sas</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>450.82</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>